爲進(jìn)一步确保醫院采購和捐贈資助工作的規範開(kāi)展,提升醫藥購銷部門的風險防控意識,逐步實現“制度+科技”的監管作用,在各采購部門、社工部及雙風辦完成(chéng)2018年上半年工作自查的基礎上,由紀委書記帶領紀檢監察辦公室、審計室、财務部和社工部相關人員組成(chéng)的督查小組先後(hòu)對(duì)物流中心、臨床藥學(xué)部、後(hòu)勤保障部、信息網絡管理中心、醫學(xué)統計部、基建辦、設備管理中心等7個關鍵采購部門及社工部、雙風辦進(jìn)行了2018年上半年工作的督查。
在采購部門的督查中,督查小組以各部門的采購制度爲基礎,檢查了購銷合同,“三定一有”制度的制定和落實情況,OA申購流程、招标、詢價流程、經(jīng)濟合同審簽流程執行情況,供應商評價和考核情況及供應商管理系統使用情況等方面(miàn)的工作。以捐贈管理制度爲基礎,檢查了2018年上半年社工部接受捐贈資助的項目和上海市兒童基金會(huì)兒科分會(huì)管理情況。同時(shí)督查小組檢查了雙風辦有關行風工作部署與落實、行風宣傳教育和“1+7”文件落實情況等。另外,督查小組將(jiāng)2017年下半年督查整改落實情況納入檢查的範圍,并開(kāi)展了上半年小金庫、賬外賬和接受捐贈資助管理,及供應廠商投放和試用情況的督查。對(duì)督查中發(fā)現的問題,進(jìn)行當場溝通,并形成(chéng)書面(miàn)材料反饋。督查時(shí),張瑾書記對(duì)部門負責人及關鍵崗位工作人員進(jìn)行了警示談話,要求部門負責人切實履行“一崗雙責”,做好(hǎo)業務管理的同時(shí),抓好(hǎo)部門黨風廉政建設工作,積極參加院内警示教育活動,提高廉潔自律和紅線意識,科室嚴禁設立小金庫、賬外賬,規範執行醫院關于捐贈資助的管理制度,加強行風建設,嚴格落實“九不準”、“十項不得”,嚴格落實“三定一有”制度。
各部門對(duì)督查小組提出問題的整改落實情況及工作中積累的經(jīng)驗和亮點在8月15日召開(kāi)的兒科醫院規範采購、捐贈暨加強風險防控工作推進(jìn)會(huì)上進(jìn)行了交流,各部門相互借鑒學(xué)習,推進(jìn)規範管理,提高工作效率。張瑾書記在會(huì)議總結講話中充分肯定了各部門在制度執行、流程規範、歸檔資料管理等方面(miàn)的改進(jìn)和完善,同時(shí)也要求各部門加強行風建設,特别是在加強供應商管理方面(miàn),要繼續完善和細化考評,并加強評價結果的應用,推進(jìn)采購工作規範進(jìn)行;同時(shí)循序漸進(jìn)推進(jìn)和嚴格執行“三定一有”接待制度;張書記要求作爲廉潔風險防控的重要部門,要一如既往地嚴格執行制度,保持廉潔自律,重視風險,規範管理,爲臨床工作提供優質服務,爲醫院的建設和發(fā)展保駕護航。
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